目 录
第一部分 中共灵璧县委政法委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共灵璧县委政法委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共灵璧县委政法委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共灵璧县委政法委员会2018年度
部门决算情况
第一部分 中共灵璧县委政法委员会概况
一、部门职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决执行党的路线方针政策和决策部署,坚持党对政法工作的绝对领导,统一全县政法单位思想和行动,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)深入贯彻党中央及省委、市委、县委决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安灵璧、法治灵璧建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三)指导推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,管理灵璧县法学会。
(四)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
(五)加强对政法工作的督查,统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规和政策的实施工作。
(六)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全县政法工作的有关政策和重大措拖,及时向县委提出建议;参与有关法规规章的起草、修改工作,及时提出建议。
(七)掌握分析涉及灵璧的政法舆情动态,指导和协调政法各单位媒体宣传工作,指导政法各单位做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。
(八)监督和支持政法各单位依法行使职权,指导和协调政法各单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
(九)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
(十)完成市委政法委和县委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,中共灵璧县委政法委员会2018年度部门决算包括部门本级决算,纳入中共灵璧县委政法委员会2018年度部门决算编制范围单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共灵璧县委政法委员会本级 |
第二部分 中共灵璧县委政法委员会2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:中共灵璧县委政法委员会 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
650.81 |
一、一般公共服务支出 |
226.94 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
94.11 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
23.63 |
|
六、其他收入 |
51.83 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3.50 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
7.69 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.27 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
321.50 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
702.63 |
本年支出合计 |
677.63 |
|
用事业基金弥补 收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
702.63 |
总计 |
702.63 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
部门:中共灵璧县委政法委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
合计 |
702.63 |
650.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.83 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
226.94 |
226.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
205.37 |
205.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
93.11 |
93.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
112.26 |
112.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
109.11 |
57.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.83 |
|
20402 |
公安 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
99.83 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.83 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
99.83 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.83 |
|
205 |
教育支出 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.05 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
0.27 |
0.27 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
0.27 |
0.27 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
331.50 |
331.50 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应 |
331.50 |
331.50 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
331.50 |
331.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
部门:中共灵璧县委政法委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
677.63 |
271.31 |
406.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
226.94 |
226.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及 相关机构事务 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
205.37 |
205.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2013601 |
行政运行 |
93.11 |
93.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
112.26 |
112.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
94.11 |
9.28 |
84.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20402 |
公安 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2040299 |
其他公安支出 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20406 |
司法 |
84.83 |
0.00 |
84.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2040699 |
其他司法支出 |
84.83 |
0.00 |
84.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
205 |
教育支出 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20599 |
其他教育支出 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2059999 |
其他教育支出 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21103 |
污染防治 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2110301 |
大气 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
321.50 |
0.00 |
321.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
321.50 |
0.00 |
321.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
321.50 |
0.00 |
321.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:中共灵璧县委政法委员会 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
319.31 |
一、一般公共服务支出 |
226.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
331.50 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
42.28 |
|
|
|
五、教育支出 |
23.63 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3.50 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
7.69 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.27 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
321.50 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
650.81 |
本年支出合计 |
625.81 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
25.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
650.81 |
合计 |
650.81 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门:中共灵璧县委政法委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
319.31 |
271.31 |
48.00 |
304.31 |
271.31 |
33.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226.94 |
226.94 |
0.00 |
226.94 |
226.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.37 |
205.37 |
0.00 |
205.37 |
205.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013601 |
行政运行
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.11 |
93.11 |
0.00 |
93.11 |
93.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.26 |
112.26 |
0.00 |
112.26 |
112.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.28 |
9.28 |
48.00 |
42.28 |
9.28 |
33.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20406 |
司法
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
48.11 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|||
2040699 |
其他司法支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20599 |
其他教育支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2059999 |
其他教育支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21103 |
污染防治
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2110301 |
大气
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:中共灵璧县委政法委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
123.22 |
302 |
商品和服务支出 |
81.66 |
310 |
资本性支出 |
3.48 |
30101 |
基本工资 |
90.47 |
30201 |
办公费 |
16.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
15.81 |
30202 |
印刷费 |
34.27 |
31002 |
办公设备购置 |
2.23 |
30103 |
奖金 |
3.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
2.24 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
3.05 |
30206 |
电费 |
3.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.25 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.84 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.45 |
30211 |
差旅费 |
1.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
6.85 |
30213 |
维修(护)费 |
0.87 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.94 |
30215 |
会议费 |
1.79 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
23.63 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.57 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
21.00 |
30229 |
福利费 |
2.17 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
18.32 |
30239 |
其他交通费用 |
9.27 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.81 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
186.16 |
公用经费合计 |
85.14 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||
部门:灵璧县委政法委 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
331.50 |
321.50 |
0.00 |
321.50 |
10.00 |
||||||
212
|
城乡社区支出
|
0.00 |
331.50 |
321.50 |
0.00 |
321.50 |
10.00 |
||||||||
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00 |
331.50 |
321.50 |
0.00 |
321.50 |
10.00 |
||||||||
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
0.00 |
331.50 |
321.50 |
0.00 |
321.50 |
10.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 中共灵璧县委政法委员会2018年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计702.63万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计702.63万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加369.22万元,增长110%,主要原因:一是财政拨款增加;二是扫黑除恶及司法救助支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计702.63万元,其中:财政拨款收入650.81万元,占92.62%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入51.83万元,占7.38%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计677.63万元,其中:基本支出271.31万元,占40.04%;项目支出406.33万元,占59.96%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计650.81万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计650.81万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加317.40万元,增长%,主要原因:一是财政拨款增加;二是扫黑除恶及司法救助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入319.31万元,占本年收入的45.44%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少14.1万元,下降4.42%。主要原因是公共经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出304.31万元,占本年支出的46.76%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少29.1万元,下降9.56%。主要原因是公用经费支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出304.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出226.94万元,占74.58%;教育(类)支出23.63万元,占7.77%;公共安全(类)支出42.28万元,占13.89%;社会保障和就业(类)支出3.50万元,占1.15%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.69万元,占2.53%;节能环保(类)支出0.27万元,占0.09%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.31万元,支出决算为304.31万元,完成年初预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转15万元。其中:基本支出271.31万元,占89.16%;项目支出33万元,占10.84%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为165.8万元,支出决算为93.11万元,完成年初预算的56.16%,决算数小于预算数主要原因是机关运行经费减少。
2.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.28万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
3.公共安全支出(类)司法(项)其他司法支出(类)年初预算为0万元,支出决算为33万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
4.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为23.63万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.05万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,科目调整。
6. 社会保障和就业支出(类) 财政对工伤保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为0.11万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的409%,决算数大于预算数主要原因是人员增加致使费用加大。
7. 社会保障和就业支出(类) 财政对工伤保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0.19万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的158%,决算数大于预算数主要原因是人员增加致使费用加大。
8.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.83万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的148%,决算数大于预算数主要原因是人员增加致使费用加大。
9. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.71万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的8.09%,决算数小于预算数主要原因是事业单位人员减少。
10.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.84万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算的376%,决算数大于预算数主要原因是人员增加致使费用加大。
11.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
12.节能环保支出(类) 污染防治(款)大气支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.27万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出271.31万元,其中人员经费186.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费85.14万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新、 资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入331.5万元,本年支出321.5万元,年末结转和结余10万元。具体情况说明如下:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为321.5万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,中共灵璧县委政法委员会机关运行经费支出93.11万元,比2017年减少4.37万元,下降4.69%,主要原因是日常公用经费支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,中共灵璧县委政法委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,中共灵璧县委政法委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
2018年度中共灵璧县委政法委员会没有做绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共灵璧县委政法委员会2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
1.30 |
0.35 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
1.30 |
0.35 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
中共灵璧县委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.30万元,支出决算为0.35万元,完成预算的26.92%,决算数小于预算数的主要原因是认真执行公务接待管理规定,全面控制“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
中共灵璧县委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.35万元,占26.92%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,完成预算的0%。2018年灵璧县委政法委因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(中办发〔2013〕16号)、《宿州市规范因公出国境管理办法》(宿外事组办〔2014〕1号)规定执行。
2.公务接待费支出0.35万元, 支出预算为1.30万元,完成预算的26.92%,决算数小于预算数的主要原因是认真执行公务接待管理规定,全面控制“三公”经费支出。2018年灵璧县委政法委国内公务接待共9批次(其中外事接待0批次),82人次(其中外事接待0人次),主要是用于多地县市兄弟单位来我处指导学习接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《灵璧县机关单位公务接待管理暂行办法》(灵财行〔2015〕100号)相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,支出预算为0万元,完成预算的0%。2018年没有安排公务用车购置费。2018年末,中共灵璧县委政法委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:中共灵璧县委政法委员会政务公开电子邮箱:lbzfw2009@163.com