中共灵璧县委政法委员会

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第一部 中共灵璧县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部 中共灵璧县委政法委员2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部 中共灵璧县委政法委员2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部  名词解释

 

 

中共灵璧县委政法委员2018年度

部门决算情况

 

第一部分  中共灵璧县委政法委员会概况

一、部门职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决执行党的路线方针政策和决策部署,坚持党对政法工作的绝对领导,统一全县政法单位思想和行动,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央及省委、市委、县委决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安灵璧、法治灵璧建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)指导推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,管理灵璧县法学会。

(四)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(五)加强对政法工作的督查,统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规和政策的实施工作。

(六)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全县政法工作的有关政策和重大措拖,及时向县委提出建议;参与有关法规规章的起草、修改工作,及时提出建议。

(七)掌握分析涉及灵璧的政法舆情动态,指导和协调政法各单位媒体宣传工作,指导政法各单位做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

(八)监督和支持政法各单位依法行使职权,指导和协调政法各单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(九)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

(十)完成市委政法委和县委交办的其他任务。 

 

二、机构设置

从决算单位构成看,中共灵璧县委政法委员2018年度部门决算包括部门本级决算,纳入中共灵璧县委政法委员2018年度部门决算编制范围单位1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共灵璧县委政法委员会本级

 

 

 

 

第二部分  中共灵璧县委政法委员2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

01

部门:中共灵璧县委政法委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

 

决算数

项目

决算数

 

 

 

 

一、财政拨款收入

650.81

一、一般公共服务支出

226.94

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

94.11

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

23.63

六、其他收入

51.83

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.50

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.69

 

 

十、节能环保支出

0.27

 

 

十一、城乡社区支出

321.50

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

702.63

本年支出合计

677.63

 用事业基金弥补

收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

25

 

 

 

 

总计

702.63

总计

702.63

收入决算表

                                           

 

 

 

 

 

 02

部门:中共灵璧县委政法委员会

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

702.63

650.81

0.00

0.00

0.00

0.00

51.83

201

一般公共服务支出

226.94

226.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

14.57

14.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.57

14.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

205.37

205.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

93.11

93.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

112.26

112.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

109.11

57.28

0.00

0.00

0.00

0.00

51.83

20402

公安

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

99.83

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.83

2040699

其他司法支出

99.83

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.83

205

教育支出

23.63

23.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

23.63

23.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

23.63

23.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.05

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.19

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.27

0.27

 

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

0.27

0.27

 

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

331.50

331.50

 

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应

331.50

331.50

 

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

331.50

331.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

03

部门:中共灵璧县委政法委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

677.63

271.31

406.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

226.94

226.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及

相关机构事务

14.57

14.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.57

14.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

205.37

205.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

93.11

93.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

112.26

112.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

94.11

9.28

84.83

0.00

0.00

0.00

20402

公安

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

84.83

0.00

84.83

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

84.83

0.00

84.83

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

23.63

23.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

23.63

23.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

23.63

23.63

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.19

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

321.50

0.00

321.50

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

321.50

0.00

321.50

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

321.50

0.00

321.50

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

04

部门:中共灵璧县委政法委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

319.31

一、一般公共服务支出

226.94

二、政府性基金预算财政拨款

331.50

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

42.28

 

 

五、教育支出

23.63

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

3.50

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.69

 

 

十、节能环保支出

0.27

 

 

十一、城乡社区支出

321.50

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

650.81

本年支出合计

625.81

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

25.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

650.81

合计

650.81

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

部门:中共灵璧县委政法委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

319.31

271.31

48.00

304.31

271.31

33.00

15.00

0.00

15.00

0.00

201

一般公共服务支出

 

0.00

0.00

0.00

226.94

226.94

0.00

226.94

226.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

0.00

0.00

0.00

14.57

14.57

0.00

14.57

14.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

0.00

0.00

0.00

14.57

14.57

0.00

14.57

14.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

 

0.00

0.00

0.00

205.37

205.37

0.00

205.37

205.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

 

0.00

0.00

0.00

93.11

93.11

0.00

93.11

93.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

 

0.00

0.00

0.00

112.26

112.26

0.00

112.26

112.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

 

0.00

0.00

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

 

0.00

0.00

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

 

0.00

0.00

0.00

57.28

9.28

48.00

42.28

9.28

33.00

15.00

0.00

15.00

0.00

20402

公安

 

0.00

0.00

0.00

9.28

9.28

0.00

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

 

0.00

0.00

0.00

9.28

9.28

0.00

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

 

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

48.11

33.00

0.00

33.00

15.00

0.00

15.00

0.00

2040699

  其他司法支出

 

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

48.00

33.00

0.00

33.00

15.00

0.00

15.00

0.00

205

教育支出

 

0.00

0.00

0.00

23.63

23.63

0.00

23.63

23.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

 

0.00

0.00

0.00

23.63

23.63

0.00

23.63

23.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

 

0.00

0.00

0.00

23.63

23.63

0.00

23.63

23.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

 

0.00

0.00

0.00

3.50

3.50

0.00

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

 

0.00

0.00

0.00

3.05

3.05

0.00

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

0.00

0.00

0.00

3.05

3.05

0.00

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

0.00

0.00

0.00

0.45

0.45

0.00

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

0.00

0.00

0.00

0.15

0.15

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

 

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

 

0.00

0.00

0.00

7.69

7.69

0.00

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

 

0.00

0.00

0.00

7.69

7.69

0.00

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

 

0.00

0.00

0.00

4.19

4.19

0.00

4.19

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

 

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

 

0.00

0.00

0.00

3.16

3.16

0.00

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

 

0.00

0.00

0.00

0.04

0.04

0.00

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

 

0.00

0.00

0.00

0.27

0.27

0.00

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

 

0.00

0.00

0.00

0.27

0.27

0.00

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

 

0.00

0.00

0.00

0.27

0.27

0.00

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

06

部门:中共灵璧县委政法委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

123.22

302

商品和服务支出

 81.66

310

资本性支出

 3.48

30101

  基本工资

90.47

30201

  办公费

 16.75

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30102

  津贴补贴

 15.81

30202

  印刷费

 34.27

31002

  办公设备购置

 2.23

30103

  奖金

 3.50

30203

  咨询费

 0.00

31003

  专用设备购置

 0.00

30106

  伙食补助费

 0.00

30204

  手续费

 0.00

31005

  基础设施建设

 0.00

30107

  绩效工资

 2.24

30205

  水费

 0.00

31006

  大型修缮

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

 3.05

30206

  电费

 3.05

31007

  信息网络及软件购置更新

 1.25

30109

  职业年金缴费

 0.00

30207

  邮电费

 7.19

31008

  物资储备

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

 0.00

30208

  取暖费

 0.00

31009

  土地补偿

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.84

30209

  物业管理费

 0.00

31010

  安置补助

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

 0.45

30211

  差旅费

 1.57

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

30113

  住房公积金

 0.00

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31012

  拆迁补偿

 0.00

30114

  医疗费

 6.85

30213

  维修(护)费

 0.87

31013

  公务用车购置

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 0.00

30214

  租赁费

 0.00

31019

  其他交通工具购置

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 62.94

30215

  会议费

 1.79

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 1.00

31022

  无形资产购置

 0.00

30302

  退休费

 0.00

30217

  公务招待费

 0.35

31099

  其他资本性支出

 0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

 0.00

312

对企业补助

 0.00

30304

  抚恤金

 0.00

30224

  被装购置费

 0.00

31201

  资本金注入

 0.00

30305

  生活补助

 23.63

30225

  专用燃料费

 0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 0.00

30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

 0.00

31204

  费用补贴

 0.00

30307

  医疗费补助

 0.00

30227

  委托业务费

 0.00

31205

  利息补贴

 0.00

30308

  助学金

 0.00

30228

  工会经费

 0.57

31299

  其他对企业补助

 0.00

30309

  奖励金

 21.00

30229

  福利费

 2.17

313

对社会保障基金补助

 0.00

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

 0.00

31302

  对社会保险基金补助

 0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 18.32

30239

  其他交通费用

 9.27

31303

  补充全国社会保障基金

 0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.00

399

其他支出

 0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 2.81

39906

  赠与

 0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 0.00

39907

  国家赔偿费用支出

 0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

 0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 0.00

 

 

 

人员经费合计

 186.16

公用经费合计

 85.14

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

07

部门:灵璧县委政法委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支  

项目支出

合计

0.00

331.50

321.50

0.00

321.50

10.00

212

 

城乡社区支出

 

0.00

331.50

321.50

0.00

321.50

10.00

21208

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

0.00

331.50

321.50

0.00

321.50

10.00

2120801

 

  征地和拆迁补偿支出

 

0.00

331.50

321.50

0.00

321.50

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   中共灵璧县委政法委员2018年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总702.63万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总702.63万元(含结余分配、年末结转和结余)。2017年相比,收、支总计各增369.22万元,增110%,主要原因:一是财政拨款增加;二是扫黑除恶及司法救助支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合702.63万元,其中:财政拨款收650.81万元,92.62%;事业收0万元,0%;经营收0万元,0%;其他收51.83万元,7.38%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合677.63万元,其中:基本支271.31万元,40.04%;项目支406.33万元,59.96%;经营支0万元,0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总650.81万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总650.81万元(含年末财政拨款结转和结余)。2017年相比,财政拨款收、支总计各增317.40万元,增%,主要原因:一是财政拨款增加;二是扫黑除恶及司法救助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收319.31万元,占本年收入45.44%2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减14.1万元,下4.42%。主要原因是公共经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支304.31万元,占本年支出46.76%2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减29.1万元,下9.56%。主要原因是公用经费支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支304.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)226.94万元,74.58%;教育(类)23.63万元,7.77%公共安全(类)支42.28万元,13.89%社会保障和就业(类)3.50万元,1.15%医疗卫生与计划生育(类)7.69万元,2.53%节能环保(类)0.27万元,0.09%

(四 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算319.31万元,支出决算304.31万元,完成年初预算95.30%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结15万元。其:基本支271.31万元,89.16%;项目支33万元,10.84%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算165.8万元,支出决算93.11万元,完成年初预算56.16%,决算数小于预算数主要原因是机关运行经费减少。

2.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算0万元,支出决算9.28万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整                                                                    

3.公共安全支出(类)司法(项)其他司法支出(类)年初预算0万元,支出决算33万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整                                    

4.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项),年初预算0万元,支出决算23.63万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整                                    

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算0万元,支出决算3.05万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,科目调整。

6. 社会保障和就业支出(类 财政对工伤保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算0.11万元,支出决算0.45万元,完成年初预算409%,决算数大于预算数主要原因是人员增加致使费用加大。

7. 社会保障和就业支出(类 财政对工伤保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算0.19万元,支出决算0.30万元,完成年初预算158%,决算数大于预算数主要原因是人员增加致使费用加大。

8.医疗卫生与计划生育支出(类 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算2.83万元,支出决算4.19万元,完成年初预算148%,决算数大于预算数主要原因是人员增加致使费用加大                   

9. 医疗卫生与计划生育支出(类 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算3.71万元,支出决算0.30万元,完成年初预算8.09%,决算数小于预算数主要原因是事业单位人员减少                   

10.医疗卫生与计划生育支出(类 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算0.84万元,支出决算3.16万元,完成年初预算376%,决算数大于预算数主要原因是人员增加致使费用加大                   

11.医疗卫生与计划生育支出(类 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算0.04万元,支出决算0.04万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

12.节能环保支出(类 污染防治(款)大气支出(项)年初预算0万元,支出决算0.27万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支271.31万元,其中人员经186.16万元,主要包:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经85.14万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出 办公设备购置、信息网络及软件购置更新 资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结0万元,本年收331.5万元,本年支321.5万元,年末结转和结10万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算0万元,支出决算321.5,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,中共灵璧县委政法委员会机关运行经费支93.11万元,2017年减4.37万元,下4.69%,主要原因是日常公用经费支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,中共灵璧县委政法委员会政府采购支出总0万元,其中:政府采购货物支0万元,政府采购工程支0万元、政府采购服务支0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

20181231日,中共灵璧县委政法委员会共有车0辆;单50万元以上的通用设0台(套),单100万以上专用设0台(套)。
   (四)关2018年度预算绩效情况说明。

2018年度中共灵璧县委政法委员会没有做绩效评价。

 

 

第四部 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四经费:纳入财政预决算管理经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

中共灵璧县委政法委员2018年度一般公共预算财政

经费支出决算情况说明

 

 

2018一般公共预算财政拨经费支出决算表

单位:万元

  

  

  

  

1.30

0.35

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

1.30

0.35

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

  其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

        公务用车购 

0.00

0.00

                           

2018一般公共预算财政拨经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨经费支出决算总体情况说明。

中共灵璧县委政法委员2018年度一般公共预算财政拨经费支出预算1.30万元,支出决算0.35万元,完成预算26.92%,决算数小于预算数的主要原因是认真执行公务接待管理规定,全面控经费支出。为全面反经费支出,本次公布经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨经费支出决算具体情况说明。

中共灵璧县委政法委员2018年度一般公共预算财政拨经费支出决算中,因公出国(境)费支出决0万元,0%;公务接待费支出决0.35万元,26.92%;公务用车购置及运行费支出决0万元,0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支0万元,年初预0万元,完成预算0%2018年灵璧县委政法委因公出国(境)团0次,累计出国(境0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(中办发201316号)、《宿州市规范因公出国境管理办法》(宿外事组办20141号)规定执行。

2.公务接待费支0.35, 支出预算1.30万元,完成预算26.92%,决算数小于预算数的主要原因是认真执行公务接待管理规定,全面控经费支出2018年灵璧县委政法委国内公务接待9批次(其中外事接0批次)82人次(其中外事接0人次)主要是用于多地县市兄弟单位来我处指导学习接待。经费使用贯彻党中八项规和省委省政30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《灵璧县机关单位公务接待管理暂行办法》(灵财行2015100号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支0万元,支出预算0万元,完成预算0%2018年没有安排公务用车购置费2018,中共灵璧县委政法委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

        联系方式:中共灵璧县委政法委员会政务公开电子邮箱lbzfw2009@163.com

        

 

 

        

创建时间:2019-10-24 14:53

中共灵璧县委政法委员会2018年决算公开